Atualizado em: 19/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
19/04/20240000300/20240000088/20240000230/20240000300/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, A FIM DE ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, A ELABORACAO DE PROJETOS DE EXECUCAO E ARQUITETONICO BEM COMO SUPERVISAO, ORIENTACAO TECNICA, ASSESSORIA E VISTORIA.CONSTRUFAZ CONSULTORIA LTDA22.141.065/0001-90R$ 13.700,40
18/04/20240000299/20240000118/20240000229/20240000299/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO LEGISLATIVO PARA BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 18/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO COM A GERENCIA DE RELACOES PUBLICAS DA ALMG.RAMON DE ALMEIDA PEREIRA***.177.816-**R$ 181,96
18/04/20240000298/20240000117/20240000228/20240000298/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE PROCURADOR GERAL PARA BELO HORIZONTE- MG, NO DIA 18/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO COM A GERENCIA DE RELACOES PUBLICAS DA ALMG.GUSTAVO GALVAO SANTOS***.013.466-**R$ 223,32
18/04/20240000297/2024  0000297/2024PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA18.309.724/0001-87R$ 6.701,80
18/04/20240000296/2024  0000296/2024DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DE APLICACOES REFERENTE AO MES DE MARCO/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA18.309.724/0001-87R$ 6.437,46
16/04/20240000295/20240000116/20240000227/20240000295/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 17/04/2024, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL CHARLES SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITAUNA.GIORDANE ALBERTO CARVALHO***.384.006-**R$ 248,14
16/04/20240000293/20240000085/20240000225/20240000293/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE CAPTURA NECESSARIO PARA A EMISSAO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE EM ATENDIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA.VALID SOLUCOES SA33.113.309/0001-47R$ 2.380,00
16/04/20240000292/20240000097/20240000224/20240000292/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, 04 FARDOS DE AGUA MINERAL COM GAS E 2 FARDOS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA.GASMINAS LTDA03.660.219/0001-05R$ 148,20
16/04/20240000291/20240000098/20240000223/20240000291/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GAS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.GASMINAS LTDA03.660.219/0001-05R$ 97,77
15/04/20240000294/20240000113/20240000226/20240000294/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DURANTE A VIAGEM A BRASILIA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.KAIO AUGUSTO HONORIO ALVES GUIMARAES***.109.226-**R$ 575,62
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