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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000154/2026 | 0000008/2026 | 0000105/2026 | 0000154/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO CAC DO MES DE FEVEREIRO/2026. | INSTITUTO NACIONAL DA SEG.SOCIAL - INSS | 29.979.036/0099-54 | R$ 40.000,00 | R$ 3.905,41 | R$ 3.905,41 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 05/03/2026 | 0000153/2026 | 0000007/2026 | 0000104/2026 | 0000153/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE INSS DO MES DE FEVEREIRO/2026. | INSTITUTO NACIONAL DA SEG.SOCIAL - INSS | 29.979.036/0099-54 | R$ 900.000,00 | R$ 85.918,81 | R$ 85.918,81 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000168/2026 | 0000031/2026 | 0000115/2026 | 0000168/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AUDIO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | BENSOM ACUSTIC LTDA | 59.428.791/0001-06 | R$ 5.640,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.303,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000167/2026 | 0000048/2026 | 0000114/2026 | 0000167/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | Facility Locacoes Ltda | 21.337.106/0001-55 | R$ 29.363,47 | R$ 4.699,40 | R$ 4.473,83 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000166/2026 | 0000027/2026 | 0000113/2026 | 0000166/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | MACEDO SEGURANCA PRIVADA LTDA | 27.508.864/0001-75 | R$ 5.049,60 | R$ 929,49 | R$ 764,05 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000165/2026 | 0000056/2026 | 0000112/2026 | 0000165/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTOS REFERENTES A REEMBOLSOS DE DIARIAS DE MOTORISTAS A EMPRESA CONTRATADA EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. | CONFIARE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELE | 10.813.768/0001-38 | R$ 30.000,00 | R$ 400,00 | R$ 392,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
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Detalhes
| 02/03/2026 | 0000160/2026 | 0000082/2026 | 0000111/2026 | 0000160/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL E UMA (1) DIARIA PARCIAL DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 03 A 04/03/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: AGENDA EM BRASILIA COM DEPUTADOS E SENADOR. | ALEXANDRE MAGNO M. DEBIQUE CAMPOS | ***.859.876-** | R$ 661,80 | R$ 661,80 | R$ 661,80 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/03/2026 | 0000159/2026 | 0000043/2026 | 0000110/2026 | 0000159/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. | GUILHERME BRAGA DAVID RUAS LOCADORA DE VEICULOS | 21.271.338/0001-58 | R$ 39.000,00 | R$ 7.807,00 | R$ 7.807,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO |
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Detalhes
| 02/03/2026 | 0000158/2026 | 0000022/2026 | 0000109/2026 | 0000158/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (SERVICOS DE TERCEIROS). | CARTAO SUPRIMENTO | 20893921000138 | R$ 23.577,12 | R$ 42,52 | R$ 42,52 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 02/03/2026 | 0000157/2026 | 0000021/2026 | 0000108/2026 | 0000157/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (MATERIAL DE CONSUMO). | CARTAO SUPRIMENTO | 20893921000138 | R$ 23.577,12 | R$ 1.660,77 | R$ 1.660,77 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |