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Detalhes
| 15/04/2025 | 0000293/2025 | 0000067/2025 | 0000227/2025 | 0000293/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTOS REFERENTES A REEMBOLSOS DE DIARIAS DE MOTORISTAS A EMPRESA CONTRATADA EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. | CONFIARE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELE | 10.813.768/0001-38 | R$ 30.000,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2025 | 0000292/2025 | 0000123/2025 | 0000226/2025 | 0000292/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | CASA RENA SA | 21.253.729/0009-05 | R$ 179,40 | R$ 179,40 | R$ 177,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2025 | 0000291/2025 | 0000096/2025 | 0000225/2025 | 0000291/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CARTOES DE VISITAS DESTINADOS AOS VEREADORES E A PROCURADORIA DESTE LEGISLATIVO. | GRAFICA PARREIRAS LTDA | 19.970.026/0001-90 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.783,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2025 | 0000290/2025 | 0000027/2025 | 0000224/2025 | 0000290/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS, QUANDO NECESSARIO DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 07.747.196/0001-21 | | R$ 896,27 | R$ 896,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/04/2025 | 0000289/2025 | 0000120/2025 | 0000223/2025 | 0000289/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | CASA RENA SA | 21.253.729/0009-05 | R$ 2.451,70 | R$ 1.108,15 | R$ 1.094,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000288/2025 | 0000132/2025 | 0000222/2025 | 0000288/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS INTEGRAIS DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA SAO PAULO - SP, NO PERIODO 13 A 15/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO VEREADOR KAIO GUIMARAES NO EVENTO DE LANCAMENTO DA FRENTE NACIONAL PARLAMENTAR CONTRA O CRIME ORGANIZADO, A SER REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO. | JOAO BATISTA MACEDO JUNIOR | ***.553.347-** | R$ 727,86 | R$ 727,86 | R$ 727,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000287/2025 | 0000043/2025 | 0000221/2025 | 0000287/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE NOTA FISCAIS Nº 2025/216. | ATIVE COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 17.243.808/0001-00 | | R$ 3.625,00 | R$ 3.590,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000286/2025 | 0000124/2025 | 0000220/2025 | 0000286/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA | 09.104.524/0001-05 | R$ 6.435,00 | R$ 6.435,00 | R$ 6.435,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000285/2025 | 0000010/2025 | 0000219/2025 | 0000285/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PEDAGIO COBRADA DE VEICULOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A | 04.088.208/0001-65 | | R$ 632,30 | R$ 632,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000283/2025 | 0000131/2025 | 0000217/2025 | 0000283/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/04/2025, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA PARLAMENTAR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BRUNO ENGLER NA ALMG. | KELEN APARECIDA DE SOUZA MOREIRA | ***.387.166-** | R$ 181,96 | R$ 181,96 | R$ 181,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |