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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000314/2026 | 0000103/2026 | 0000229/2026 | 0000314/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 28.157.903/0001-08 | R$ 35,20 | R$ 35,20 | R$ 34,78 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000313/2026 | 0000093/2026 | 0000228/2026 | 0000313/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 28.157.903/0001-08 | R$ 117,60 | R$ 117,60 | R$ 116,19 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000312/2026 | 0000092/2026 | 0000227/2026 | 0000312/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA | 09.104.524/0001-05 | R$ 4.560,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000311/2026 | 0000091/2026 | 0000226/2026 | 0000311/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | DISTRIBUIDORA E COMERCIO SARA LTDA | 09.104.524/0001-05 | R$ 6.375,00 | R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000310/2026 | 0000114/2026 | 0000225/2026 | 0000310/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE QUATRO (4) DIARIAS INTEGRAIS E UMA (1) DIARIA PARCIAL DE VIAGEM DE VEREADOR PARA BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: VISITA A ALGUNS GABINETES, COMO SENADOR CARLOS VIANA E DEPUTADO FEDERAL GILBERTO ABRAMO, COM OBJETIVO DE BUSCAR SOLUCOES PARA AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITAUNA. | GIORDANE ALBERTO CARVALHO | ***.384.006-** | R$ 2.978,10 | R$ 2.978,10 | R$ 2.978,10 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000309/2026 | 0000056/2026 | 0000224/2026 | 0000309/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTOS REFERENTES A REEMBOLSOS DE DIARIAS DE MOTORISTAS A EMPRESA CONTRATADA EM ANTENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO. | CONFIARE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELE | 10.813.768/0001-38 | R$ 30.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.960,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000308/2026 | 0000090/2026 | 0000223/2026 | 0000308/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA | 25.836.495/0001-14 | R$ 15.809,60 | R$ 12.392,90 | R$ 12.244,19 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000307/2026 | 0000032/2026 | 0000222/2026 | 0000307/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | R$ 5.840,22 | R$ 973,38 | R$ 926,66 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000306/2026 | 0000032/2026 | 0000221/2026 | 0000306/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | R$ 5.840,22 | R$ 973,38 | R$ 926,66 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000305/2026 | 0000034/2026 | 0000220/2026 | 0000305/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS, QUANDO NECESSARIO DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO/2026. | ELEVARTE ELEVADORES LTDA | 07.747.196/0001-21 | R$ 8.990,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |