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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000326/2026 | 0000124/2026 | 0000239/2026 | 0000326/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE VEREADORA PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL". | MARCIA CRISTINA SILVA SANTOS | ***.809.526-** | R$ 181,96 | R$ 181,96 | R$ 181,96 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000325/2026 | 0000123/2026 | 0000238/2026 | 0000325/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE GERENTE INSTITUCIONAL PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL". | JARDEL SILVA GUIMARAES | ***.336.136-** | R$ 165,44 | R$ 165,44 | R$ 165,44 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000324/2026 | 0000122/2026 | 0000237/2026 | 0000324/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE CHEFE DE COMUNICACAO PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL". | GILBERTO VILELA MARTINS | ***.953.766-** | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 124,06 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000323/2026 | 0000121/2026 | 0000236/2026 | 0000323/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL". | JULIANO FERREIRA DOS SANTOS | ***.623.976-** | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 124,06 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000322/2026 | 0000120/2026 | 0000235/2026 | 0000322/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSOR DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL". | CAIO MAGNO ROCHA SILVA | ***.169.156-** | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 124,06 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000321/2026 | 0000119/2026 | 0000234/2026 | 0000321/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL". | PATRICIA DIAS ANTUNES | ***.535.876-** | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 124,06 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000320/2026 | 0000118/2026 | 0000233/2026 | 0000320/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL". | RAFAELLA NICACIO CARVALHO SILVA | ***.066.766-** | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 124,06 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000319/2026 | 0000117/2026 | 0000232/2026 | 0000319/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE UMA(1) DIARIA DE VIAGEM DE ASSESSORA DE VEREADOR PARA CONTAGEM - MG, NO DIA 22/04/2026, CONFORME A RESOLUCAO Nº 03/2022. MOTIVO: PARTICIPACAO DE OFICINA PRESENCIAL COM O TEMA "MIDIAS SOCIAIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICACAO DIGITAL", VISANDO O APRIMORAMENTO TECNICO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO MANDATO. | KARINE ALVES SILVA PENIDO | ***.451.156-** | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 124,06 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000317/2026 | 0000029/2026 | 0000231/2026 | 0000317/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES MARCO/2026. | GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 04.376.995/0001-40 | R$ 54.641,14 | R$ 5.361,79 | R$ 5.361,79 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0000316/2026 | 0000075/2026 | 0000230/2026 | 0000316/2026 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 6 HORAS, PARA APROXIMADAMENTE 50 PESSOAS, ACERCA DE INTEGRIDADE, COM FOCO NA PROMOCAO DA ETICA , DA TRANSPARENCIA, DA PREVENCAO E DO COMBATE A IRREGULARIDADES NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | INTEGRAGOV - INTEGRIDADE E GOVERNANCA PUBLICA LTDA | 53.018.924/0001-81 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |